全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

公司内部审计服务合同公告

所属地区:四川 发布日期:2024-05-23
所属地区:四川 招标业主:登录查看 信息类型:中标公告
更新时间:2024/05/23 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
对公司2021、2022年度运行管理开展专项审计,审计内容包括但不限于财务收支审计、招投标管理、物资采购、内控管理等事宜,具体如下(1)对2021年1月1日至2022年12月31日期间企业的会计资料,包括会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、合法进行审核,对相关附件的合规性、合法性、关联性进行审核。(2)对招投标管理、物资采购、内控管理等事宜进行审计:其他可能存在的相关情况进行审核。
热点推荐 热门招标 热门关注