发布时间:
(略):42:
(略)(以下简称集团)
(略)进行内部审计,现采用发布公告方式:
(略)
一、审计项目情况
1.审计内容:审计企业的会计报表、会计账簿和会计凭证真实性、合法性;企业资产,包括流动资产、固定资产及其累计折旧、无形资产和其他资产;企业负债,包括流动负债和长期负债;企业所有者权益,包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润;企业损益,包括收入、成本费用和利润。
2.审计项目数据
(略)名称:
(略)
审计年份:2023年
收入总额:29820万元
资产总额:114094万元
3.服务时限:双方签订合同时具体约定。
二、资格条件
(1)具有主管部门颁发的有效的会计师事务所执业证书;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)投标人未被列入失信被执行人名单,
(略)站为“
(略)”(
(略).cn/);未被列入重大税收违法案件当事人名单,
(略)站为“信用中国”(网址
(略).cn);未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单,
(略)站为“
(略)”(网址
(略).cn);
(6)本次比选不接受联合体参与比选。
三、参与比选响应的文件要求
响应文件的材料要求包含但不限于:
1.投标报价。
2.企业实力。
3.相关业绩:2020年1月1日至今的业绩证明文件。注:有效业绩应同时提供项目的合同复印件作为证明文件。
4.工作方案:针对本项目的审计服务方案。
5.服务团队:需提供人员相关证书扫描件和单位:
(略)
四、响应文件提交的起止时间及地点:
(略)
1.响应文件递交起止时间:2024年5月10日-5月12日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)(北京时间)。
2.响应文件递交:将符合要求的响应文件装订成册并密封,一式两份,一正一副。
(略)A座1509室。联系人:
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3.比选方式:
(略)
4.逾期送达的或者未送达指定地点:
(略)
五、发布公告的媒介
(略)站,将聘请名单向社会进行公示。
六、联系方式:
(略)
比选人:
(略)
地址:
(略)
联系人:
(略)
电话:
(略)
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