(略)财务收支及预算执行审计专项审计服务项目(2023年度)商谈公告
(略)财务收支及预算执行审计专项审计服务项目(2023年度)进行院内商谈采购,现将具体事宜公告如下:
一、项目名称:
(略)
(略)财务收支及预算执行审计专项审计服务项目(2023年度)
二、范围及内容
(略)预算管理、资产管理、政府采购、基本建设项目管理、科研经费管理、支出管理、财务管理、财务内部控制、会计报表进行审计,重点关注本年度药品采购、合同签订及履行、耗材二级库管理情况等支出情况进行审计。
三、参加资格要求
1、在中国境内具备会计师事务所执业资格,注册并具有独立企业法人资格,具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3、
(略)同类项目服务的业绩。
四、申请单位:
(略)
1、企业有效营业执照(副本)复印件(非三证合一企业还需提供组织机构代码证(副本)、税务登记证复印件),
(略)公章;
2、法定代表人授权书(须加盖本单位:
(略)
3、提供依法纳税和社保缴纳记录(近三个月任意一个月);
五、院内商谈报名
1、凡有意参加院内商谈者,请于规定时间报名,并提交上述资料。逾期不予受理。
2、现场报名地点:
(略)
报名时间:2024年4月28日至2023年4月30日
上午8:30至11:00,下午13:30至16:00
联系部门:资产管理处(招标办公室)
联系人:
(略)
联系地点:
(略)
联系电话:
(略)
(略)
2024年4月25日
关注微信公众号 免费查看免费推送
|
上文为隐藏信息仅对会员开放,请您登录会员账号后查看, 如果您还不是会员,请点击免费注册会员
【咨询客服】 |
姜梦 |
|
【联系电话】 |
18043803474 |
【客服微信】 |
18043803474 |
|