(略)2023年度风险管理情况评估及本部内控手册修编项目(重新采购)
(略)SJK2023-FW-065
采购方式:
(略)
公示开始时间
(略):31公示结束时间
(略):31
项目概况及采购范围null
(略)
(略)联系人:
(略)
(略)
联系人:
(略)
|
(略)2023年度风险管理情况评估及本部内控手册修编项目(重新采购)候选人名单排序候选人姓名报价/费率项目负责人候选人业绩项目负责人业绩
1北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)415000张爱军1.
(略)风险管理体系优化项目2.
(略)“瘦身健体”
(略)风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目3.
(略)风险管理专项审计4.
(略)风险内控服务框架协议(
(略))5.
(略)内部控制手册编制咨询6.
(略)国有联合投资发展集团主要领导离任经济责任交接事项清查及营运风险管理专项审计7.
(略)内控及合规管理情况审计8.
(略)内控及合规管理情况审计服务协议(服务期限2021年5月20日-2021年7月)9.中央广播电视2021年度内控及风险管理评价10.
(略)2021年内控评价、2022年风险管理咨询11.
(略)内控手册修订项目12.
(略)内控手册修订13.江苏省人民政府国有资产监督管理委员会委托对江苏交控、
(略)集团、省港口集团内部控制体系建设和执行情况专项检查、资产评估专项检查14.江苏省人民政府国有资产监督管理委员会委托对省国信集团、东部机场集团、省环保集团、钟山宾馆集团内部控制体系建设和执行情况专项检查15.江苏省人民政府国有资产监督管理委员会委托对农垦集团、粮食集团、高科技投资集团、16.金陵饭店集团内部控制体系建设和执行情况专项检查17.国务院国有资产监督管理委员会2023年中央企业内控体系有效性抽查评价18.国务院国有资产监督管理委员会2022年中央企业内控体系有效性抽查评价19.国务院国有资产监督管理委员会2021年中央企业内控体系有效性抽查评价20.
(略)2023年度内控评价21.
(略)2023年经济责任审计及内控检查评价22.
(略)等3家所属企业财务收支和内控专项审计23.
(略)2023年度内控体系专项审计、经济责任审计24.
(略)2022年内控评价业务审计25.
(略)内控专项审计26.
(略)2022年度额勒赛、
(略)内控审计27.
(略)内控及合规管理情况审计服务28.
(略)内控及合规管理情况审计服务29.
(略)内控及合规管理情况审计服务30.
(略)内控及合规管理情况审计服务31.
(略)、
(略)内控抽查评价及汇总32.
(略)2021年内控抽查评价33.
(略)2021年内控体系监督评价服务34.
(略)2021年内部控制评价专项审计35.
(略)2021年内部控制评价服务36.
(略)内部控制评价37.
(略)2021年度内控项目38.
(略)(略)人民政府国有资产监督管理委员会专项审计39.
(略)2022年度内控监督评价40.
(略)委托对保利中轻2023年度内控监督评价41.
(略)2023年内控评价42.
(略)2023年内控检查评价服务43.
(略)(略)年内控及专项审计服务44.国能数智科技开发(北京)
(略)2023年内控评价服务技术咨询45.
(略)内控体系监督评价服务46.
(略)合规内控审计项目47.
(略)内控合规管理体系建设服务咨询项目48.
(略)2023年度内控抽查服务项目49.
(略)委托对所属12家单位:
(略)
2信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)418000张凌1.
(略)2023年度内控监督评价项目2.
(略)2023年度内部控制监督评价项目3.
(略)(略)年内控咨询评价、风险评估委托服务项目4.大唐江苏新能源2023年内控监督评价5.
(略)审计咨询服务6.
(略)内控监督评价项目7.
(略)四合一内控监督评价项目8.
(略)三合一体系建设9.
(略)风险管理、内部控制和合规管理评价10.中远海运集团2022年度内控监督评价11.
(略)2022年度内控项目12.
(略)内控监督评价13.中铝集团2022年度内控体系持续优化14.重庆水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目15.
(略)2021内部控制评价16.
(略)2021年至2023年内部控制自我评价咨询服务项目17.中国航空集团有限2021内控评价18.
(略)2021内控评价及监督评价19.
(略)2021内控评价20.中铝集团内控体系优化建设21.
(略)内控咨询22.
(略)内控体系建设与优化23.
(略)内控建设项目24.三峡集团内控体系建设与评价1.大唐江苏新能源2023年内控监督评价2.
(略)审计咨询服务3.
(略)内控监督评价项目4.
(略)四合一内控监督评价项目5.
(略)风险管理、内部控制和合规管理评价6.重庆水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目7.
(略)2021内控评价及监督评价8.
(略)2021内控评价9.
(略)内控咨询10.
(略)内控体系建设与优化11.
(略)内控建设项目
3苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)398000徐长俄1.2023年内部控制评价暨内控合规现场检查项目2.
(略)及下属单位:
(略)
其他说明无
|
(略)2023年度风险管理情况评估及本部内控手册修编项目(重新采购)投标人详细评审得分汇总北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)79.14
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)74.33
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)72.73
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)67.24
|
(略)2023年度风险管理情况评估及本部内控手册修编项目(重新采购)投标人得分汇总苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)86.84
北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)94.03
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)88.47
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)81.20
关注微信公众号 免费查看免费推送
|
上文为隐藏信息仅对会员开放,请您登录会员账号后查看, 如果您还不是会员,请点击免费注册会员
【咨询客服】 |
朱婷婷 |
|
【联系电话】 |
15385137696 |
【客服微信】 |
15385137696 |
|