昆明经济技术
(略)制度创新部拟对“2021—2023年度财务审计政府购买服务采购”项目进行询价采购,符合项目要求的供应商均可参加本次采购活动。
一、项目概况
(一)本项目主要工作内容。围绕我单位:
(略)
(二)本项目实施目的和意义。
1、评估财务报表的真实性和可靠性:财务审计通过验证部门财务报表中所包含的数据和信息是否真实、准确,同时是否符合相关会计准则和法规要求。
2、识别和评估风险:审计程序能够识别部门内部控制存在的风险,并对其进行评估。通过对部门财务制度、流程和规范的审核,能够及时发现潜在的经营风险、内控缺陷、违规行为等问题。
3、发现违规行为和经济犯罪:财务审计有助于发现潜在的违规行为和经济犯罪。通过对部门财务报表和下午制度的审核,能够发现虚报、隐瞒、伪造财务信息等违规行为。
二、采购范围
(一)采购预算:5万元。
(二)采购项目:制度创新部2021—2023年度财务审计政府购买项目。
(三)项目有效期:合同签订之日起生效至2024年底。
三、供应商资格要求
(一)要求在中国境内依法成立的企业,具有独立承担民事责任的能力,具有有效的营业执照。
(二)治理结构健全,内部管理和监督制度完善。
(三)具有独立的财务管理、会计核算和资产管理制度。
(四)具备提供服务所必须的设施、人员和专业技术能力。
(五)具有依法缴纳税收和社会保险费用的良好记录。
(六)在参与政府购买服务竞争前资质审查合格,社会信誉、商业信誉良好。
(七)近三年内无重大违法记录,承接主体法人未被列入“信用中国”网站(
(略).cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、
(略)(
(略).cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”;(以截止时间后现场工作人员查询结果为准)。
四、目标要求
(一)财务收支审计的首要目标是确保财务信息的真实性,通过核查部门账目准确性、收支记录的完整性和交易的合规性,确保财务信息的准确性和可靠性。
(二)强化财务管理和内部控制,将对部门的财务管理制度、内部控制流程和风险管理机制进行审查,发现存在的问题和潜在的风险,并提出改进建议,以加强部门的财务管理和内部控制,保障财务信息的完整性和可靠性。
五、响应文件递交
(一)响应文件资料要求:本项目采用询价采购方式:
(略)
(二)递交截止时间:2024年5月28日17:00
(三)递交地点:
(略)
六、成交供应商评定原则
本项目采用最低评标价法,响应文件满足资格要求且报价最低的供应商为成交供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
采购人:
(略)
地址:
(略)
联系人:
(略)
昆明经济技术
(略)制度创新部
2024年5月20日
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