项目名称:
(略)
2023年内部控制制度的执行和财务收支管理内部审计
采购人:
(略)
(略)(略)发展和改革委员会
5.0
项目成功率:95.32%
投资审批项目:
否
项目规模:
资金来源:
财政资金
项目实施地
(略)划:
(略)(略)
是否为行政管理中介服务事项采购:
是
所需服务类型:
会计师事务所服务
服务内容:
提供财务收支情况审计报告,并对内控制度执行提出意见建议。
中介机构要求:
以采购公告为准、
资质(资格)要求:
需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项
其他要求说明:
无
服务时限及说明:
无要求,按照合同双方自行约定
合同签订时限及说明:
双方自行约定。
服务金额:
¥24,000.00元
金额说明:
2.4万元包干。
选取方式:
(略)
择优+直选
需回避机构:
回避原因:
选取时间:
(略):00:00
采购人:
(略)
(略)(略)发展和改革委员会(
(略))
监督举报电话:
(略)
备注:
无
采购需求书下载:内审采购书_
(略)657.jpg
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